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中共成都市青白江区委员会组织部2017年部门预算说明

来源:区委组织部   发布时间:2017年01月20日   浏览次数:

  一、基本职能及机构设置

  研究、指导全区党的基层组织建设;协调、规划和指导全区党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设理论研究;提出区委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议;负责市委和区管干部的职务任免、工资、待遇以及离退休上报材料和手续办理;负责区级部门和乡镇中层干部的备案审查和宏观管理工作;负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作和乡镇党代会、人代会的指导工作。指导乡镇和区级部门领导班子的思想作风建设,加强后备干部队伍建设的工作。研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革;负责全区干部统计和区管干部 档案管理,主管全区干部教育。负责组织工作和干部工作的监督、检查及有关的综合协调工作。负责领导干部和后备干部赴国(境)外和选送到国内高等院校培训、进修。负责全区人才工作的牵头抓总。归口管理区委老干局。内设8个科室,1个参公事业单位和1个其他事业单位。

  二、2017年部门预算情况说明

  (一)2017年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算2307.24万元。

  (二)2017年部门收入预算情况说明

   2017年收入预算2307.24万元,其中:一般公共预算拨款收入2307.24万元。

  (三)2017年部门支出预算情况说明

   2017年部门预算本年支出总计2307.24万元,其中:基本支出预算435.33万元;部门项目支出预算1871.91万元。

  (四)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

   2017年财政拨款收支总预算2307.24万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2307.24万元;支出包括:一般公共服务支出1481.45万元、教育支出704.63万元、科学技术支出30.00万元、社会保障和就业支出43.27万元、医疗卫生与计划生育支出9.92万元、住房保障支出37.97万元。

  (五)2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2017年一般公共预算当年拨款2307.24万元,比2016年预算数2178.01万元增加了129.23万元,增加了5.93%,变动的主要原因是项目经费的增加。

  2. 一般公共预算当年支出结构情况

      一般公共服务(类)支出2307.24万元。其中:行政运行支出343.25万元;一般行政管理事务支出901.20万元;其他组织事务支出237.00万元;培训支出704.63万元;其他科学技术支出30.00万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出30.91万元;机关事业单位职业年金缴费支出12.36万元;行政单位医疗支出9.92万元;住房公积金支出37.97万元。

     3.一般公共预算当年支出具体使用情况

  ①一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政管理(项)预算数为343.25万元,主要用于单位人员支出及日常公用支出。

  ②一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理管理事务(项)预算数为901.20万元,主要用于非公有制企业和社会组织党建经费、干部监督管理工作经费、换届选举工作经费、基层民主政治建设工作经费以及基层组织建设工作经费支出等。

  ③一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务预算数为237.00万元,主要用于援藏干部工作经费、党内帮扶资金财政补贴、创先争优活动经费支出。

  ④一般公共服务支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算数为704.63万元,主要用于全区党员教育、干部培训经费支出。

  ⑤一般公共服务支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)预算数为30.00万元,主要用于全区人才工作经费支出。

  ⑥社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为30.91万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出。

  ⑦社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为12.36万元,主要用于职工职业年金缴费支出。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为9.92万元,主要用于职工医疗保险缴费支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为37.97万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

  (三)2017年一般公共预算基本支出情况说明

  2017年一般公共预算基本支出435.33万元,其中:人员经费337.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;公用经费59.42万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费等;对个人和家庭的补助38.03万元,主要包括:住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (四)财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

   1.因公出国(境)经费

  2017年预算安排0.00万元,与2016年预算持平。

  2.公务接待费

  2017年预算安排4.85万元,与2016年预算持平。

  3.公务用车购置及运行维护费

  核定车编5辆,目前实际车辆保有量为1辆(有2辆取消的公务用车拍卖程序正在进行中)。2017年预算未安排公务用车购置,2017年预算安排公务用车运行维护费6.50万元,较2016年预算减少17.00万元,下降72.34%,变动的主要原因是行政参公单位车改以后,暂停一般公务用车购置,用车数量大幅减少,公车运行维护费下降。

  2017年安排公务用车运行维护费6.50万元。用于公务用车燃油、维护、保险等方面支出。

  (五)2017年政府性基金预算支出情况的说明

    2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (六)2017年政府性基金“三公”经费预算支出情况的说明

  2017年没有使用政府性基金“三公”经费预算拨款安排的支出。

  (七)2017年国有资本经营支出预算情况的说明

  2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  (十一)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计59.42万元。

  2.政府采购情况

  2017年政府采购预算总额56.00万元。

  3.国有资产占有使用情况

  2016年,区委组织部共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(行政参公单位车改取消2辆公车,目前拍卖程序正在进行中,实际使用1辆公务用车)。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  4.绩效目标设置情况

  2017年编制绩效目标的项目8个,涉及一般公共预算1871.91万元。

  三、名词解释

  一般公共预算拨款收入:指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

  政府性基金预算拨款收入:指区级财政当年通过政府性基金预算拨付的资金。。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出及日常公用经费三部分。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  “三公"经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        四、附件:区委组织部2017年部门预算表

        青白江区委组织部预算公开表.xls

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